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bet365网站地址2015年部门决算
发布日期:2016-08-15 来源: 浏览次数: 作者: 字号:[ ]

  第一部分 部门概况
  一、部门主要职责
  bet365网站地址为市委领导、管理全市政法工
  作的工作机构。市社会治安综合治理委员会办公室为市社会治安综合治理委员会的常设办事机构,与bet365网站地址机关合署办公。
  1. 根据中央、省、泰州市和市各级党委、政府的部署,统一政法各部门及综合治理成员部门的思想和行动,对一定时期内的全市政法、综合治理工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
  2. 承担市社会治安综合治理委员会的具体工作,组织和指导平安兴化建设工作。
  3. 组织和指导法治兴化建设工作。
  4.组织和指导全市维护社会稳定工作。
  5.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。
  6.支持和监督政法部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件。
  7. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的工作措施,协助市委及其组织部门管理政法部门的领导干部。
  8.组织推动政法、综合治理调研和宣传工作,探索研究政法、综合治理工作改革及有关重大问题。
  9.指导乡(镇)综治办的工作。
  10.承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、内设机构及下属单位
  内设机构8个,分别是:办公室、政治处、调查研究科、综治一科、综治二科、综治三科、依法治市工作科、执法督查科。
  三、2015年主要工作完成情况
  2015年,政法委在市委、市政府的坚强领导下,认真落实中央、省、泰州和市委全会及政法工作会议精神,紧紧围绕全市“奋力超千亿、全面达小康”工作大局,主动适应政法工作新常态,坚持以法治思维和法治方式推进政法综治工作,凝心聚力、勇于担当、攻坚克难、砥砺奋进,各项工作取得了新进展。
  一是综治平安可圈可点。大力推进立体化治安防控体系建设,进一步织密技防网络、整合技防资源、推进联网运行,建成并充分发挥综治信息平台和社会管理三级平台作用,建立由29类2.8万名群众参加的市、乡镇及主要行业“平安义工”协会,保持连续三年八类主要刑事案件全破、连续15年命案全破的纪录,连续11年获得“平安建设先进市”荣誉称号。建立健全市、乡镇两级稳评组织体系网络,全年经稳评重大决策事项均未发生重大涉稳事件。加强特殊人员服务管控,率先将易肇事肇祸精神病患者医疗费用纳入城镇职工医保。成功开发国内首家民警安全警戒系统、省内首家指纹头像考核系统,并在全国、全省推广应用。在建成“3+8+N”专业调解组织网络体系的基础上,积极推进有行政审批权或许可权、行政强制执行权的部门单位建立行业性专业调解组织,公调对接实现“派驻式”实体化运行,“亮证调解”制度得到省司法厅推广。2015年共开展矛盾纠纷排查13945次,调解各类矛盾纠纷2066件,调处成功率达99.6%,群众安全感、矛盾纠纷及时调处率、政法队伍满意率、治安问题有效解决率等6项主要指标连续七年位居全省县市区前列。
  二是法治建设成效显著。创成“全国法治市创建活动先进单位”,顺利通过“六五”普法终期考核验收,成立兴化市法学会,建成昭阳湖初级中学青少年法治教育中心、临城镇曹垛村法治文化广场,“农民专业合作社普法联盟”受到省司法厅主要领导的充分肯定。以服务民生和经济发展为重点,进一步做优公共法律服务体系,深入推进“兴农检察直通车”、“法律服务百日行动”、“水上法庭”、“法润兴化·德法同行”等活动,全年提供法律咨询28万多人次,帮助企业排除风险隐患和化解合同、融资、劳资等纠纷2280多起。将法律援助由低保人群向低收入人群延伸,在全省率先建立了人民旁听员制度,共办理法律援助案件2449件,为受援人挽回经济损失5000余万元,群众满意率100%。
  三是争先创优亮点频现。市法院连续三年被评为泰州市法院目标考核先进集体,被泰州中院授予集体三等功;市检察院被省高级检察院授予集体二等功,被评为“全省先进检察院”、泰州市“先进基层检察院”、泰州市文明单位;市公安局被省公安厅评为“执法质量优秀单位”,被泰州市公安局评为“综合绩效考评优秀单位”,刑警大队被公安部记集体一等功,禁毒大队被评为“全国青少年维权岗”,指挥中心情报信息中队被表彰为“全国青年文明号争创工作先进集体”,戴南镇创成“全国社区戒毒、社区康复工作示范点”;市司法局荣获泰州市司法行政系统目标考核二等奖;市民政局荣获“泰州市文明行业”称号,被省老龄办表彰为“安康关爱行动”先进单位,婚姻登记处被全国妇联授予“巾帼文明岗”称号;市信访局被评为全省、泰州市“信访工作先进市”。同时,市法院、检察院、公安局、信访局被评为“兴化市十佳人民满意机关”。
  第二部分bet365网站地址2015年度部门决算表
  附件:bet365网站地址2015年度部门决算公开表

 

 

  第三部分bet365网站地址2015年度决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  bet365网站地址2015年度收入664.71万元,比上年减少490.34万元,下降42.45 %.支出1019.88万元,比上年增加213.31万元,增长26.45 %。主要原因是财政拨款收入较上年有所下降,人员经费支出增加及上年结转的项目资金在本年支出。其中:
  (一)收入总计664.71万元。包括:
  1.财政拨款收入664.71万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少490.34万元,下降42.45 %。主要原因是本年度财政追加下达的指标减少。
  2.上级补助收入无数据,与上年持平。
  3.事业收入无数据,与上年持平。
  4.经营收入无数据,与上年持平。
  5.附属单位上缴收入无数据,与上年持平。
  6.其他收入无数据,与上年持平。
  7.年初结转和结余380万元,主要为bet365网站地址上年结转本年使用的平安创建等项目资金。
  (二)支出总计1019.88万元。包括:
  1.一般公共服务(类)支出996.18万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的各项支出和完成特定的行政工作任务的项目经费。与上年相比增加211.19万元,增长26.9 %。主要原因是人员经费支出增加及上年结转和结余的项目资金在本年支出。
  2.住房保障(类)支出23.7万元,主要用于机关按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放的购房补贴。与上年相比增加2.12万元,增9.82 %。主要原因是人员经费支出的增加。
  3.年末结转和结余24.83万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为bet365网站地址本年度预算安排的因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
  二、收入决算情况说明
  bet365网站地址本年收入合计664.71万元,其中:财政拨款收入664.71万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上交收入0万元;其他收入0万元。
  三、支出决算情况说明
  bet365网站地址本年支出合计1019.88万元,其中:基本支出339.87万元,占33.32%;项目支出680.01万元,占66.68%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  bet365网站地址2015年度财政拨款收入664.71万元,比上年减少490.34万元,下降42.45 %。支出1019.88万元,比上年增加213.31万元,增长26.45 %。主要原因是财政拨款收入较上年有所下降,人员经费支出增加及上年结转和结余的项目资金在本年支出。
  五、财政拨款支出决算情况说明
  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。bet365网站地址2015年财政拨款支出1019.88万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加213.31万元,增长26.45 %。主要原因是人员经费支出增加及上年结转和结余的项目资金在本年支出。
  bet365网站地址2015年财政拨款支出年初预算为333.91万元,支出决算为1019.88万元,完成年初预算的305.43%。决算数大于预算数的主要原因是本级财政下达追加平安创建专项支出指标增加、人员经费支出的增加,上年结转和结余的项目资金在本年度支出。其中:
  (一)一般公共服务(类)
  1. 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为65万元,决算数大于预算数的主要原因是上级财政下达追加专项指标。
  2.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为245.21万元,支出决算为316.17万元,完成年初预算的128.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出的增加。
  3. 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为65万元,支出决算为615.01万元,完成年初预算的946.17%,主要原因是本级财政下达追加平安创建专项指标。
  (二)住房保障支出(类)
  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.12万元,支出决算为14.12万元,完成年初预算的100%。
  2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为9.58万元,支出决算为9.58万元,完成年初预算的100%。
  六、财政拨款基本支出决算情况说明
  bet365网站地址2015年度财政拨款基本支出339.87万元,其中:
  (一)人员经费285.55万元。主要包括:(按经济科目列示)基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴。
  (二)公用经费54.32万元,主要包括:(按经济科目列示)办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。bet365网站地址2015年一般公共预算财政拨款支出1019.88万元,与上年相比,财政拨款支出增加213.31万元,增长26.45 %。主要原因是人员经费支出增加及上年项目结转在本年支出。bet365网站地址2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.91万元,支出决算为1019.88万元,完成年初预算的305.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出的增加;上年结转和结余项目资金在本年度支出及平安法治建设专项经费支出,主要用于辅警工资,系列平安创建,社会治安综合治理专项工作补贴,镇村社会管理服务中心建设以奖代补、综治信息平台、信访维稳平安法治示范村(社区)以奖代补、学习考察、调研宣传、省级法治示范市的创建、政法视频会议、涉法涉诉退役人员维稳和市中心工作等方面。
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  bet365网站地址2015年度一般公共预算财政拨款基本支出339.87万元,其中:
  (一)人员经费285.55万元。主要包括:(按经济科目列示)基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴。
  (二)公用经费54.32万元,主要包括:(按经济科目列示)办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
  bet365网站地址2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,本年度此项支出无数据;公务用车购置及运行费支出18.71万元,占“三公”经费64.41%;公务接待费支出10.34万元,占“三公”经费35.59%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费决算支出为0万元。本单位本年度此项支出无数据。
  2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。其中:
  (1)公务用车购置决算支出0万元。本单位本年度此项支出无数据。
  (2)公务用车运行维护费决算支出18.71万元,完成预算的207.89%,决算数大于预算数的主要原因督查指导、调研走访等增多,导致车辆使用的频繁,费用相应增加及车辆老化、维修费用加大。
  3.公务接待费10.34万元。其中:
  (1)外事接待支出0万元。
  (2)国内公务接待支出10.34万元,完成预算的100%; 2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待43批次,1782人次。国内公务接待主要用于省内外相关单位工作经验交流接待,接受有关部门检查指导工作接待,招商引资接待外地客商以及开展乡镇(部门)月度督查、全市季度工作例会等中大型会议会务用餐等。
  bet365网站地址2015年度一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出0.84万元。2015年度全年召开会议523个,参加会议13560人次。主要为涉法涉诉协调、口长单位工作、上级督查检查指导、工作部署、经验交流、全市基层工作季度例会会议等。因年初预算未安排会议费,所以2015年的会议费在一般公用经费中进行列支。
  bet365网站地址2015年度一般公共预算财政拨款未安排培训费,培训费决算支出无数据。
  十、政府性基金预算收入支出的决算情况说明
  bet365网站地址2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余及本年收支决算无数据。
  十一、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出决算情况说明
  2015年bet365网站地址机关运行经费支出54.32万元,比2014年减少0.81万元,降低1.47%,主要原因单位厉行节约、控制开支。
  (二)政府采购支出决算情况说明
  2015年度bet365网站地址无政府采购支出。
  第四部分名词解释
  (一)财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  (六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
  (八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
  (九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
  (十)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  (十三) 其他共产党事务支出(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
  (十四)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 




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